仙坛股份002746)发布了重要的公告,公司2023年3月实现鸡肉产品营销售卖收入4.95亿元,销售数量4.75万吨,同比变动幅度分别为43.70%、18.72%,环比变动幅度分别为43.32%、40.53%。
其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品出售的收益47,864.59万元,销售数量4.63万吨(注:抵消前的鸡肉产品营销售卖收入为49,078.06万元,销售数量4.72万吨),同比变动44.03%、18.57%,环比变动44.69%、41.48%;食品加工行业实现鸡肉产品出售的收益1,679.38万元,销售数量0.12万吨,同比变动34.90%、24.672023年3月实现鸡肉产品营销售卖收入和销售数量同比和环比增加的主要原因:根据公司总体战略部署,新建的子公司山东仙坛诸城食品有限公司和山东仙坛清食品有限公司2023年屠宰产能逐步得到释放,鸡肉产品生产和销售数量也逐步增加,加之随着行业景气度的提升,鸡肉产品销售价格同比、环比有不同幅度的上涨,出售的收益也随之增加。%,环比变动12.79%、12.29%。
韶能股份000601)发布公告,为抓住当前新能源业务迅速发展的机遇,进一步拓展清洁可再生能源主营业务,公司与翁源县人民政府达成一致,签订协议拟由公司投资翁源抽水蓄能项目,该项目包括两个子项目,分别是长潭抽水蓄能项目、豺狗滩抽水蓄能项目。其中,长潭抽水蓄能项目规划总装机80万千瓦,总投资52亿元;豺狗滩抽水蓄能项目规划总装机20万千瓦,总投资15亿元。
索菲亚002572)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本91237.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元,合计派发现金红利人民币6.39亿元,占同期归母净利润的比例为60.01%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据索菲亚发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入112.23亿元,同比增长7.84%;实现归属于上市公司股东净利润10.64亿元,同比增长768.28%;基本每股收益盈利1.17元,去年同期为0.13元。
索菲亚家居股份有限公司主营业务为从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售,“定制”是公司主要业务模式的核心,公司的主要业务模式围绕“专业定制”这一业务核心,根据客户的个性化需求,提供客户满意的方案订单。公司的主要产品为衣柜及其配套产品、橱柜及其配件、木门。在中国市场20年以来,索菲亚在全国信息化和工业化布局突飞猛进,智能制造水平在全球定制家居行业遥遥领先。在定制家具智能制造技术水平的创新和提升方面,公司自主研发了IT、电气以及机械等诸多核心技术专利,让索菲亚的智能制造水平在全球定制家具行业都是遥遥领先。
北京君正300223)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本48156.99万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元,合计派发现金红利人民币3852.56万元,占同期归母净利润的比例为4.88%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据北京君正发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入54.12亿元,同比增长2.61%;实现归属于上市公司股东净利润7.89亿元,同比下降14.79%;基本每股收益盈利1.64元,去年同期为1.97元。
北京君正集成电路股份有限公司主营业务为集成电路的设计、开发及产业化,包括处理器芯片及平台式解决方案的研发。公司为集成电路设计企业,成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入,形成自主创新的核心技术;基于这些核心技术,公司推出了微处理器芯片和智能视频芯片两条产品线。公司自主创新的核心技术和产品突出的性价比优势,使公司的市场销售在近几年来一直保持了良好的发展势头。
当升科技300073)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本50650.08万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.68元,合计派发现金红利人民币3.38亿元,占同期归母净利润的比例为14.98%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据当升科技发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入212.64亿元,同比增长157.5%;实现归属于上市公司股东净利润22.59亿元,同比增长107.02%;基本每股收益盈利4.46元,去年同期为2.38元。
北京当升材料科技股份有限公司的主营业务为多元材料、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料的技术研究和生产销售。其主要产品有多元材料、钴酸锂、智能装备。
金智科技002090)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本40057.71万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元,合计派发现金红利人民币1001.44万元,占同期归母净利润的比例为33.36%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据金智科技发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入15.28亿元,同比下降6.89%;实现归属于上市公司股东净利润3002.01万元,同比下降79.29%;基本每股收益盈利0.08元,去年同期为0.37元。
江苏金智科技股份有限公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务.公司自主知识产权的发电厂电气自动化装置及系统具有国内领先技术优势,创造了多个国内第一。公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业,致力于成为领先的综合能源服务综合解决方案的提供商之一。
大族激光002008)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本105212.25万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元,合计派发现金红利人民币2.10亿元,占同期归母净利润的比例为17.39%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据大族激光发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入149.61亿元,同比下降8.4%;实现归属于上市公司股东净利润12.10亿元,同比下降39.35%;基本每股收益盈利1.15元,去年同期为1.90元。
大族激光科技产业集团股份有限公司主要从事工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售。公司的主要产品为激光信息标记设备、激光焊接设备和激光切割设备、PCB设备、光伏设备、LED封装设备等。公司成为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业。
宇新股份002986)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本22815.14万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元,合计派发现金红利人民币1.14亿元,占同期归母净利润的比例为26.51%,以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股,不送红股。
据宇新股份发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入62.63亿元,同比增长95.62%;实现归属于上市公司股东净利润4.30亿元,同比增长205.24%;基本每股收益盈利1.94元,去年同期为0.63元。
湖南宇新能源科技股份有限公司的主营业务是以液化石油气(LPG)为原料的深加工有机化工产品的工艺研发、生产和销售。公司的主要产品有正丁烯、MTBE、异丙醇和.乙酸仲丁酯及衍生品。
快意电梯002774)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本33668.79万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元,合计派发现金红利人民币8417.20万元,占同期归母净利润的比例为111.39%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据快意电梯发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入14.72亿元,同比下降25.81%;实现归属于上市公司股东净利润7556.70万元,同比下降73.08%;基本每股收益盈利0.22元,去年同期为0.83元。
快意电梯股份有限公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设计研发、制造、销售及产品的安装、改造和维保服务。主要产品包括自动扶梯、载货电梯、乘客电梯。公司自主研发的小机房电梯(Metis/2000kg/4m/s)、无机房电梯(WJF/2000kg/2.5m/s),取得欧盟的整梯CE认证证书,公司的自主研发实力得到国外权威机构的认可。“IFE快意”已被评为“中国驰名商标”,近年来,公司已获得“用户满意服务单位”、“AAA+级中国质量信用企业”等荣誉称号。
智立方301312)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本4171.78万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元,合计派发现金红利人民币4171.78万元,占同期归母净利润的比例为35.76%,以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股,不送红股。
据智立方发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入5.08亿元,同比下降7.35%;实现归属于上市公司股东净利润1.17亿元,同比增长1.48%;基本每股收益盈利3.34元,去年同期为3.74元。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司属于高端装备制造行业,是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案,产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务,主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节,以及产品的组装环节,帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化,提高生产效率和产品良品率。
肇民科技301000)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本9600.03万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元,合计派发现金红利人民币7680.02万元,占同期归母净利润的比例为81.53%,以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股,不送红股。
据肇民科技发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入5.35亿元,同比下降8.52%;实现归属于上市公司股东净利润9419.32万元,同比下降18.99%;基本每股收益盈利0.98元,去年同期为1.35元。
上海肇民新材料科技股份有限公司的主营业务是精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。公司的主要产品是商用车发动机滤芯部件、“国六标准”商用车发动机滤芯部件、发动机爆震传感器、“国六标准”汽车碳罐电磁阀部件、涡轮增压消音器部件、发动机管路部件、热管理模块部件、电子水泵部件、发动机塑料张紧轮部件、执行器部件、刹车真空泵、安全气囊部件、混动车发动机减震器部件。在部分高端功能性精密注塑产品领域,公司具有较高的市场竞争力。
大族数控301200)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本42000.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币20.00元,合计派发现金红利人民币8.40亿元,占同期归母净利润的比例为193.24%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据大族数控发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入27.86亿元,同比下降31.72%;实现归属于上市公司股东净利润4.35亿元,同比下降37.8%;基本每股收益盈利1.05元,去年同期为1.85元。
深圳市大族数控科技股份有限公司主营业务是PCB专用设备的研发、生产和销售。主要产品是机械钻孔设备、CO2激光钻孔设备、UV激光钻孔设备、超快激光钻孔设备、内层图形激光直接成像设备、外层图形激光直接成像设备、阻焊图形激光直接成像设备、机械成型设备、激光成型设备、通用测试设备、专用测试设备、专用高精测试设备。公司荣获“2019 届电路板行业最佳贡献奖”等行业奖项。
佛山照明000541)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本134899.46万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元,合计派发现金红利人民币1.35亿元,占同期归母净利润的比例为58.55%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据佛山照明发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入87.60亿元,同比增长0.39%;实现归属于上市公司股东净利润2.30亿元,同比下降23.1%;基本每股收益盈利0.17元,去年同期为0.22元。
佛山电器照明股份有限公司主营业务是通用照明、电工产品、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售。主要产品是LED照明、传统照明、机动车灯具、开关、插座。公司是高新技术企业,拥有自己的检测中心(国家CNAS认可实验室)、广东省工程技术开发中心,广东省工业设计中心、广东省企业技术中心、光电研究院(市级),荣获“国家知识产权优势企业”和“广东省知识产权示范企业”称号。公司“FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。
4月9日晚间,节能铁汉300197)发布公告称,公司拟收购中节能大地环境修复有限公司(以下简称“大地修复”)72.6%股权、杭州普捷环保科技有限公司(以下简称“普捷环保”)100%股权。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据相关规定,经申请,公司股票自4月10日开市起停牌。
公告显示,大地修复经营范围包括施工总承包、专业承包;固体废物污染治理、水污染治理、大气治理、辐射污染治理、废气治理、地质灾害治理。普捷环保经营范围包括环保技术、环保设备及材料、环境监测仪器的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让等。
4月9日晚间,捷荣技术002855)披露公告称,公司控股股东捷荣科技集团有限公司(以下简称“捷荣集团”)与深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司及德润世家(深圳)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方”)签署了《股份转让意向协议》,捷荣集团拟将其持有公司29.9%股份转让给受让方。
捷荣技术表示,此次交易是为实现上市公司战略转型和升级,推动上市公司战略发展,有效提升上市公司经营业绩,是否涉及公司控股股东及实际控制人的变更,需根据各方最终签署的正式协议论证判定。
4月9日晚间,新劲刚300629)披露公告称,公司拟以现金方式收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的成都仁健微波技术有限公司(以下简称“仁健微波”)60%的股权,本次交易完成后,仁健微波将成为公司的控股子公司。
资料显示,仁健微波专注于微波频率源、信号源及其相关组件的设计、生产和销售,其产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域。
新劲刚表示,目标公司能有效地与公司子公司广东宽普科技有限公司在射频微波领域的技术和产品上实现资源整合和优势互补,积极推动公司在特殊应用电子领域的长远健康发展,进一步增强公司综合竞争力,打造新的利润增长点。
4月9日晚间,科林退002499)发布公告称,截至本公告披露日,公司已向深交所提出复核申请。
据了解,科林退于3月17日收到深交所《关于科林环保装备股份有限公司股票终止上市的决定》,深交所决定公司股票终止上市。公司于4月7日向深交所提交了终止上市的复核申请。复核期间,深交所决定不停止执行,但深交所业务规则另有规定或者深交所认为需要停止执行的除外。
科林退表示,深交所将在收到公司提交的复核申请后五个交易日内作出是否受理的决定。深交所依据上诉复核委员会的审核意见作出复核决定,该决定为终局决定。
捷荣技术4月9日晚间公告,控股股东捷荣集团与深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司及德润世家(深圳)投资合伙企业(有限合伙)签署《股份转让意向协议》,拟将29.9%公司股份转让给受让方。
科德教育300192)4月9日晚间公告,公司将合计出资1.3亿元对中昊芯英进行增资及股权收购。将与中昊芯英在人工智能化职业教育方面开展深度合作,推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地,并大力发展交互式人工智能领域的职业教育教学与人才培养。本次交易完成后,中昊芯英将成为公司的参股公司,公司合计持有中昊芯英8.3791%股权。
怡亚通002183)发布公告,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下简称“前海怡亚通”)近日与深圳市万容私募股权基金管理有限公司(以下简称“万容私募”或“普通合伙人”)以及其他两名合伙人签署了《深圳市万容创业投资基金(有限合伙)合伙协议(首次交割)》,共同投资深圳市万容创业投资基金(有限合伙)。前海怡亚通拟以自有资金认缴出资人民币3亿元,出资比例59.76%,为合伙企业之有限合伙人之一。
合伙企业将通过对有增长潜力的高技术企业或其他经济实体的股权、业务或资产进行投资以及符合国内外法律规定的其他投资活动,为出资人提前孵化优质高科技企业,储备并购标的或孵化培育其他高科技产业的独角兽企业,为出资人获取丰厚经济回报和产业价值回报。
捷荣技术发布公告,为实现上市公司战略转型和升级,本次拟引入深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司,优化公司股权结构,提升上市公司核心竞争力,推动上市公司战略发展,有效提升上市公司经营业绩。
公司于2023年4月9日收到公司控股股东捷荣科技集团有限公司(以下简称“捷荣集团”)的通知,其于2023年4月9日与深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司及德润世家(深圳)投资合伙企业(有限合伙)(简称“受让方”)签署了《股份转让意向协议》,捷荣集团拟将其持有公司7367.95万股股份(占公司总股本29.9%)转让给受让方。
中金岭南000060)于4月10日发布公告,公司2022年年度权益分配预案内容如下:以总股本373754.37万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元,合计派发现金红利人民币3.74亿元,占同期归母净利润的比例为30.83%,不送红股,不进行资本公积转增股本。
据中金岭南发布2022年年度业绩报告称,公司营业收入554.37亿元,同比增长24.58%;实现归属于上市公司股东净利润12.12亿元,同比增长3.47%;基本每股收益盈利0.33元,去年同期为0.33元。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司主要业务是铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工,主要产品有铅锌精矿、铜精矿、铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等。电铅、精镉曾获国家金质奖,精锌曾获国家银质奖,南华牌电铅、精锌被广东省确认广东省名牌产品并已在英国伦敦金属交易所(LME)注册,荣获“2019年度中国铅锌行业绿色发展杰出贡献奖”,凡口矿综合生态修复项目入选“广东省首届国土空间生态修复十大范例”。公司获得了“2020年度具有国际影响力中国铅锌企业”等称号。
韶能股份4月9日晚间公告,与翁源县人民政府签订《翁源抽水蓄能项目投资框架协议》,本项目包括两个子项目,分别是长潭抽水蓄能项目、豺狗滩抽水蓄能项目。长潭抽水蓄能项目规划总装机80万千瓦,总投资52亿元。豺狗滩抽水蓄能项目规划总装机20万千瓦,总投资15亿元。
节能铁汉4月9日晚间公告,正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本次交易标的包括中节能大地环境修复有限公司72.6%股权、杭州普捷环保科技有限公司100%股权。公司股票自4月10日(星期一)开市起开始停牌,并暂停转股,公司预计停牌时间不超过10个交易日。
2023年4月8日锐新科技300828)发布公告称公司于2023年4月7日召开业绩说明会。
问:去年公司业绩增速前高后低,现在已经进入今年第二季度,公司是否已摆脱颓势,继续保持中高速发展,未来业绩增速的看点主要集中在哪些方面?谢谢。
答:感谢您的关注,公司坚持客户需求为中心,加强市场拓展能力建设。一方面,公司持续加强和巩固现有客户合作,以天津生产基地为中心,积极拓展国内与国际客户,深化客户需求,延展业务链条,强化汽车轻量化及新能源汽车、光伏逆变器、储能设备、风电设备等新能源铝合金部品及部件各板块业务,为后续新增产能储备市场订单。另一方面,公司将继续重点围绕长三角地区客户打造集生产、研发、仓储、营销等功能于一体的、配套完善的工业精密铝合金常熟生产基地。推广公司现有的成熟产品,逐步打开南方市场。逐步扩大国内市场占有率。
问:公司货币资金较少,只有三千多万元,而存货高达二亿多元且同比增长,应收账款也居高不下,应引起管理团队重视,对此公司后期有何打算?
答:您好,公司不断提高技术转化率,提升产品竞争力,从而提高公司议价能力,缩短账期。同时开拓资金实力雄厚的战略客户,持续优化客户结构;再者建立客户分级管理及信用管理机制,加强应收款的事前控制,以及事后收的计划性,明确责任落实,加强对应收账款的考核,感谢您的关注。
答:2022年四季度业绩下滑的主要原因是市场需求减弱,2023年业绩情况请关注公司披露的定期报告。
问:2022年四季度的业绩同比、环比均有下滑,是什么原因造成的,会影响2023年1季度的经营吗?
答:2022年四季度业绩下滑的主要原因是市场需求减弱,2023年业绩情况请关注公司披露的定期报告。
答:2022年四季度业绩下滑的主要原因是市场需求减弱,2023年业绩情况请关注公司披露的定期报告。
锐新科技2022年报显示,公司主营收入7.66亿元,同比上升33.28%;归母净利润9723.19万元,同比上升28.44%;扣非净利润9217.88万元,同比上升29.82%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入1.9亿元,同比上升10.69%;单季度归母净利润1891.3万元,同比下降11.27%;单季度扣非净利润1810.08万元,同比下降11.34%;负债率14.76%,投资收益347.84万元,财务费用-229.96万元,毛利率21.74%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,锐新科技行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星,好价格指标2.5星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0~5星,最高5星)
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2023年4月8日和而泰002402)发布公告称公司于2023年4月6日接受机构调研,国信证券、申万宏源证券000562)、易方达基金、恒越基金、长城基金、华泰柏瑞基金参与。
答:您好,公司2023年第一季度的生产组织、排产计划相较去年有较好的恢复。分板块看,家电业务板块订单情况较好,目前按需求积极交付中;电动工具业务过去一年交付缓慢,今年会逐步恢复正常交付;汽车电子业务一季度新获得了Tier1客户博格华纳的新项目订单,同时合作研发和自主研发项目顺利进行中,前期获取的项目正在按照计划批量交付中;储能业务一季度也获得了国内知名客户的新订单,目前研发进展顺利,预计会给公司带来一定的收入贡献;特别值得关注的是智能化产品业务,2022年形成7.34亿元收入,同比增长27.40%,由于公司前期进行了大量的研发投入和市场布局,目前公司智能化产品在智能穿戴、智能家电和厂商服务平台领域市场开拓顺利,随着市场新产品加速涌现,公司该业务板块发展快速。谢谢!
问:公司2022年第四季度毛利率恢复情况较好,除了原材料单价恢复驱动外,还有其他什么因素驱动公司毛利持续恢复?
答:您好,由于公司整体产能利用率提升、基础业务板块家电和电动工具收入规模扩大以及原材料价格恢复⒅悄芑泛痛⒛艿壬愿呙室滴裾急鹊奶嵘蓟崆久式徊交指础9チ侥暌蛉蚴谐』肪车挠跋欤贾鹿久仕匠中醒梗孀磐獠炕肪车闹鸩轿榷ǎ约肮疽滴竦某中卣购脱蟹⑼度胫鸩绞迪中б妫ぜ莆蠢疵仕交嶂鸩交指次榷āP恍唬
答:您好,2021年行业普遍缺货比较严重,公司为保证生产交付而进行了原材料储备,但2021年下单的原材料绝大部分于2022年才收到且入库确认的,因此原材料库存主要体现在2022年度。谢谢!
问:请公司家电业务海内外的发展规划,目前进展如何?国内家电行业内卷严重,会不会对公司产生价格上的压力?
答:您好,公司家电业务分为国内市场和海外市场,通过分拆市场,从而细化产品分类,针对性拓展市场。公司一直以来持续通过纵向做深做透现有客户,横向开拓新市场和新客户,提升市占率。目前已进入海内外多个著名终端品牌厂商的供应体系,并形成了长期的战略合作伙伴关系,尤其在国内家电市场开拓,整体进展顺利。未来,公司会通过提升综合服务能力和核心技术能力进一步扩大客户影响力,增强核心竞争优势,促进客户数量、体量的增加。
公司家电业务目前主要以海外客户为主,近几年同步加速国内客户的切入,主要是国内家电品牌国际影响力越来越大,且产品更新迭代速度上国内厂商更新速度更快,以及国内终端客户智能化产品需求越来越多。目前公司已与客户开展了多个智能家电项目的合作。虽然公司积极拓展国内客
户,但在合作上依然坚持大客户原则,产品品类包括传统家电,电动工具,以及智能化产品等。价格方面,在不考虑汇率因素影响情况下,国内传统家电业务的毛利率比海外客户产品略低,但随着智能化产品的增多,产品价值量更大,毛利率情况相对稳定。谢谢!
问:目前,汽车产业行情变化导致产业链下游压力较大,对公司来说有什么影响?
答:您好,我们认为随着汽车行业格局的变化,使得整车厂以及tier1客户会更加注重降低成本,然而,平台级的项目可一定程度上解决成本问题,因此,批量生产会成为主要的合作方式;对于公司这种具有先发优势,且研发能力、交付能力都较强的专业公司来说,会接到更多平台级的项目订单,批量的成本优势也会更加明显,具有更强的竞争优势。谢谢!
答:您好,在智能化产品中,智能控制器是最核心的设备,它不仅需要完成对环境信息和被控对象状态信息的采集、分析与处理,还需要将这些采集到的信息通过人机交互方式进行输出,从而控制产品执行相应的动作。谢谢!
答:您好,公司在智能制造方面,打造了电子制程自动化与大数据运营管控平台,建立智能制造自动化系统及智能仓储管理系统,更进一步提高了生产制造的自动化程度。新设产线基本实现全线自动化,即便是异性器件,公司也通过设备进行处理,充分实现全部自动化生产。谢谢!
答:您好,今年公司智能化产品业务板块实现出售的收益73,394.60万元,同比增长27.40%,同时公司智能化产品业务一直在持续拓展新客户、新项目,每年都会有新的客户和项目增加,随着各种传统设备智能化升级加快,公司也会抓住市场机遇,快速提升整个业务板块的业务拓展进程。谢
答:您好,汽车电子产品品类包括与Tier1和新能源整车厂合作的项目,涉及加热控制、点火线圈、电机控制,以及车身域控制、门域控制、中央域控制、天幕控制、方向盘离手检测(HOD)、无钥匙进入系统、座椅控制、气泵控制等。
公司专注于智能控制器领域多年,综合的研发能力和整体的经营生产能力都处在较高水平。同时,公司较早进入汽车电子产业链,积累了一定的客户资源基础和研发人才,对于新产品的研发方向比较敏感,并且研发能力足以支持我们能根据客户需求快速反应。产品定位上,我们主要做增量市场,比如车座椅舒适系统控制、方向盘离手检测控制、天幕控制以及车身域控制等新兴技术的研发;我们的产线设备对标国际大厂,有较强的品质管控能力,还有全球性的供货能力。与整车厂相比,我们在控制算法方面更具优势,比如电机驱动底层算法等。因此,公司在当前的汽车领域竞争格局中有较好的竞争优势。谢谢!
答:您好,公司智能化产品业务板块是集物联网,大数据和I智能技术为依托,进行新一代智能控制器、智能硬件的研发生产,产品涉及智能家电,智能家居,智能穿戴及医疗健康护理领域,是以智能硬件终端产品为数据传输媒介,通过I技术进行数据的采集与处理、输出与控制并通过人机交互方式对相关信息进行反馈与修正,通过知识自学习,实现智能化;第二个是公司基于新一代智能控制器及智能硬件产品收集与传输的信息为终端厂商定制化开发相应的设备远程监控、数据统计分析平台,服务于终端厂商。谢谢!
和而泰主营业务:家用电器、电动工具、汽车电子、智能化产品、储能等领域智能控制器的研发、生产、销售及智能化产品厂商服务平台业务;以及微波毫米波模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产、销售和技术服务。
和而泰2022年报显示,公司主营收入59.65亿元,同比下降0.34%;归母净利润4.38亿元,同比下降20.93%;扣非净利润3.77亿元,同比下降20.91%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入15.45亿元,同比下降3.96%;单季度归母净利润1.06亿元,同比下降8.25%;单季度扣非净利润7432.89万元,同比下降20.56%;负债率42.09%,投资收益1184.22万元,财务费用28.53万元,毛利率20.15%。
该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级12家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为22.04。
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2969.95万,融资余额减少;融券净流出790.85万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,和而泰行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0~5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
捷荣技术4月9日晚公告,公司控股股东捷荣集团于2023年4月9日与深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司及德润世家(深圳)投资合伙企业(有限合伙)(简称“受让方”)签署了《股份转让意向协议》,捷荣集团拟将其持有公司7367.95万股股份(占公司总股本29.9%)转让给受让方。
捷荣技术2022年三季报显示,捷荣集团持有上市公司股份1.26亿股,占上市公司总股本的比例为50.28%。第二大股东捷荣汇盈持有公司股份3060万股,占公司总股本的比例为12.21%。捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为捷荣技术实际控制人赵晓群。
捷荣技术称,本次股权转让是否涉及公司控股股东及实际控制人的变更,需根据各方最终签署的正式协议论证判定。
谈及本次交易背景,捷荣技术称,为实现上市公司战略转型和升级,本次拟引入深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司,优化上市公司股权结构,提升上市公司核心竞争力,推动上市公司战略发展,有效提升上市公司经营业绩。
捷荣技术的主营业务为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售。2021年,由于材料、人力及海外运输成本上升、芯片短缺及销售市场变化、产品整体销售单价下降、需负担的间接关税成本突增等多个因素综合影响,捷荣技术出现了上市以来首次年度亏损,当年实现营业收入30.92亿元,净利润-2.45亿元。
2022年,受全球通胀以及供应链受阻等诸多因素的影响,消费电子产业受到较大的冲击,市场整体需求乏力,智能手机终端出货量下降,捷荣技术经营再度受到较大影响。据捷荣科技1月31日披露的2022年业绩预告,公司预计2022年实现营业收入26亿元至28亿元,实现净利润亏损约6500万元–9000万元。
或许正是因为上市公司业绩连续两年出现亏损,捷荣技术的控股股东才会拟转让公司29.9%股份,助力上市公司转型升级。
据捷荣技术公告,深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司成立日期为2021年12月30日,注册资本为1000万元。德润世家(深圳)投资合伙企业(有限合伙)注册资本为1000万元,成立日期为2023年4月6日。
捷荣技术本次股权转让正式协议能否签署,两家受让方在日后能否助力捷荣技术实现战略转型和升级,e公司也将持续关注。
久远银海002777)4月9日晚间发布股票交易波动公告,公司控股股东的实际控制人拟变更事项可能会导致公司实际控制人的变更,但该事项还涉及国资审批等相关流程,存在一定的不确定性。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
2023年4月8日风华高科000636)发布公告称公司于2023年4月6日接受机构调研,国信证券、泓澄投资、嘉实基金、南方基金、中邮理财、遵道资管、天虫资本、明河投资、创富兆业金融管理、东方证券、亘曦资管、东吴基金、建信基金、国投瑞银基金、泽正私募、中信建投601066)、上投摩根基金、东方基金、瑞民投资、中银国际资管、华骏基金、利位投资、Principal Asset Management、统一投信、鹏华基金、平安资管、合众易晟投资、汇丰晋信基金、平安基金、源乐晟资本、兴业基金、Manulife、厦门财富管理、太平洋基金、复华投信、前海联合基金、磐厚动量、Schroders、中信证券资管、海富通基金、Library Group、Dymon Asia、博泽资管、信银理财、广发基金、玄真基金、海雅金融、永赢基金、华柏基金、鑫源瑞资管、Brilliance Capital、创金合信基金、富安达基金、坤厚资本、进门财经、景泰利丰、嘉石大岩、中金电子、方圆基金、淳厚基金、银华基金、中信保诚基金、九泰基金参与。
答:募投项目“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”建设已满足设计产能规划要求,公司将结合市场需求和项目实际情况持续优化调整产品结构,提升高端产品产出;“祥和工业园高端电容基地建设项目”一期新增月产50亿只MLCC已达产,依据公司对项目实施进度的优化调整规划,将优先加快以高容、车规及工控等MLCC高端市场应用领域产品为主的项目三期建设,目前项目三期进入试生产阶段。
答:从历史周期产品价格变化情况来看,MLCC产品价格波动主要受市场供需影响,价格存在较大的波动弹性。价格策略方面,公司将结合市场供需关系、客户及产品结构等综合因素制定价格策略并动态调整。
答:公司将产品规划和市场规划高度融合,以市场为导向加快推动产品结构的转型升级。MLCC产品加快车规电容、工业电容、高端消费级电容、精品电容的研发和产能提升;片阻产品加强车规电阻、合金电阻、薄膜电阻的产能提升及市场开拓;电感产品推进车规级、工业级、医疗级电感的市场布局;压敏电阻器、铝电解电容等其他产品聚焦全面配套,不断开辟产业发展新领域新赛道。
答:近年来公司持续加大研发力度,推进新产品开发及产品性能提升,高容产品方面取得多项成果,其中研发0805规格MLCC容量由10微法提升至47微法,1206规格容量由47微法提升至100微法。随着祥和项目产能释放和产品结构调整升级,公司高容产品的产能规模和技术能力也在持续提升,未来将持续推进极限高容和次极限高容产品的研发及产业化。
答:2022年公司加大内部循环、内部配套,阻容感等主营产品的关键材料如PT粉、内浆、电极浆、辊印浆等均在推进研发和批量使用,高端材料自产化率提升近十个百分点。
答:2022年公司超级电容器产品取得一定成果,包括10法拉产品通过国网认证、能量型锂离子产品研发取得关键性技术突破等。公司超容产品已形成以常规品、低内阻超容、高电压超容、高温超容、模组为主的产品体系,主要应用于智能三表(电表、水表、燃气表)、充电桩、智能家居等领域,目前超容业务仍处于发展期,客户开拓和产品认证在持续推进。
答:公司2022年在经营管理方面的具体措施一是强化制造管理,以“提升集约化经营能力”为目标,强化营销、研发、生产、财务、人力资源、信息化等集中管控,整合资源、简化流程、加强协同、提升效率;以“提升产品核心竞争力”为目标,整合现有厂区布局及产线配置,按产品在不同的应用场景和技术要求实施专线管控。二是围绕着高端产品产出,重点布局高性能瓷粉材料、电极材料研发,以材料突破引领高端产品突破。对重点项目实施集中研发,极限次极限高容、车规薄膜电阻和合金电阻、一体成型电感等高端产品实现突破,汽车电子、高端通讯领域产品交付持续增长。三是通过精益化管理推动公司降本增效提质。以核心工艺研发为支撑,协同设备改造全面推动效率效能提升;通过优化供应商管理、推进低成本材料替代、提升材料自产化率等降低采购成本;推行“组织精健化”,通过优化组织架构和用工配置,降低用工成本。
风华高科2022年报显示,公司主营收入38.74亿元,同比下降23.37%;归母净利润3.27亿元,同比下降65.32%;扣非净利润5999.27万元,同比下降92.28%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入9.55亿元,同比下降13.17%;单季度归母净利润1421.91万元,同比下降77.7%;单季度扣非净利润-7466.47万元,同比下降232.15%;负债率24.06%,投资收益1.33亿元,财务费用-1.28亿元,毛利率17.97%。
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级6家;过去90天内机构目标均价为20.47。
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出9813.24万,融资余额减少;融券净流出597.98万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,风华高科行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0~5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
姚记科技002605)4月9日公告,预计今年一季度净利润为1.8亿元至2亿元,同比增长96.07%至117.85%。公司表示,业绩同比增长主要受益于游戏板块的利润增长。此外,扑克牌板块与互联网创新营销板块业务持续保持良好发展态势,公司不断优化内部管理,利润率进一步提升,利润金额同比增加。
华凯易佰300592):精品和亿迈生态平台业务迈入加速发展期 预计一季度净利同比增长117.45%-169.29%
华凯易佰4月9日晚间公告,公司预计一季度实现归属于上市公司股东的净利润7550万元-9350万元,同比增长117.45%-169.29%。
华凯易佰表示,报告期内,控股子公司易佰网络泛品业务实现同比快速增长,精品和亿迈生态平台业务也迈入加速发展期。同时,对比上年同期,公司海外仓清仓压力减小,头程运费下降,汇率向好,内部深入精细化管理降本增效,使公司收入及利润均实现大幅度增长。
数据显示,易佰网络预计一季度实现营业收入13亿元-14亿元,同比增长约46%;预计实现净利润9000万元-1.1亿元,上市公司合并报表层面考虑少数股东损益以及确认可辨认无形资产后的摊销金额等影响后归属于上市公司利润约为7800万元-9700万元。
4月9日晚间,华凯易佰同时发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入44.16亿元,同比增长112.82%;实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元,较上年同期的-8740.38万元,实现扭亏为盈。
公司表示,2022年,跨境出口电商行业面临的外部环境明显改善,控股子公司易佰网络把握行业发展机会,执行“泛品+精品+亿迈生态平台”三项业务并行战略,依托公司自主研发实力和高效库存管理能力,实现了公司业绩稳定增长。同时,公司原有空间环境艺术设计业务回款情况正常。
宏昌科技301008)发布了重要的公告,2023年4月7日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开2023年第19次上市委员会审议会议,对浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中达安300635)发布了重要的公告,公司拟以自有或自筹资金550.5184万元认购北京燕山玉龙石化工程股份有限公司(以下简称“燕山玉龙”)本次发行的154.64万股股票。公司董事、副董事长兼总裁吴君晔、公司副总裁庄烈忠为燕山玉龙的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,本次交易涉及的关联方为燕山玉龙,本次交易构成关联交易。
公告称,燕山玉龙主要从事石油化工工程监理,属于与公司产业链相关企业,公司本次参与燕山玉龙定向发行,加快公司的产业整合和主营业务的全面拓展,进一步提升公司市场竞争力。
新劲刚拟收购仁健微波60%股权 于射频微波领域技术及产品上实现资源整合和优势互补
新劲刚发布了重要的公告,公司于2023年4月9日与成都仁健微波技术有限公司(以下简称“仁健微波”或“目标公司”)股东李忠慧、胡明武、文翔签署了《股份收购意向协议》,公司拟以现金方式收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的仁健微波60%的股权,本次交易完成后,仁健微波将成为公司的控股子公司。
据悉,本次交易尚处于筹划阶段,根据《股权收购意向协议》的约定,双方同意聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构对仁健微波进行评估。本次交易的作价将由交易各方在资产评估的基础上协商确定,最终将以各方签署的正式协议为准。
公告显示,公司致力于以宽普科技为依托,通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段,围绕特殊应用射频微波价值链做强做优、做深做透,打造国内领先的特殊应用射频微波整体解决方案供应商。
公告称,仁健微波专注于微波频率源、信号源及其相关组件的设计、生产和销售,其产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域。目标公司能有效地与公司子公司广东宽普科技有限公司在射频微波领域的技术和产品上实现资源整合和优势互补,积极推动公司在特殊应用电子领域的长远健康发展,进一步增强公司综合竞争力,打造新的利润增长点。
海泰科301022)发布了重要的公告,2023年4月7日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第19次上市审核委员会审议会议,对青岛海泰科模塑科技000700)股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行可转债”)的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
索菲亚发布了重要的公告,公司于2023年4月7日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等资产进行减值测试后,2022年公司计提各项减值损失合计1.62亿元。
商务部就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答记者问
沪深300汽车与零部件指数报8005.68点,前十大权重包含广汽集团等
中证沪港深互联互通中小综合指数报2560.35点,前十大权重包含宇通客车等
商务部就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答记者问